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          <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
          <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
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          <entePubblicatore>COMUNE di RIVELLO</entePubblicatore>
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          <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2013</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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               <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE LUNGO VIA S.GIUSEPPE E PIAZZETTA FRAZ. S.COSTANTINO</oggetto>
               <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE LINEE ELETTRICHE ANNO 2013</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. DETERMINAZIONI.</oggetto>
               <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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               <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  A.S. 2013/2014 E 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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               <oggetto>SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE: IMPEGMO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORI AFFIDATI A STRUTTURE. SALDO 2013.</oggetto>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE.</oggetto>
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               <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORI DI RICABLAGGIO ARMATURE STRADALI DI PUBB. ILL. NEL CENTRO STORICO.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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               <oggetto>RIPARAZIONE PC UFFICIO TECNICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRONIC SUD.</oggetto>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
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               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013 ASSE IV -  LA PASTORIZIA TRA STORIA-CULTURA-TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA: LA VITA DEI CONTADINI LUCANI OGGI.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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                         <ragioneSociale>CENTRO DI DRAMMATURGIA EUROPEO</ragioneSociale>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>CENTRO DI DRAMMATURGIA EUROPEO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPE DIEM</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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                         <ragioneSociale>CARPE DIEM DI ROSA OLIVA &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE PC UFF. ANAGRAFE ALLA DITTA ELECTRONIC SUD S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO 4X4 TARGATA DW 514 HX IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>MAIMONE  ANTONIO</ragioneSociale>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>MMNNTN61C12H348Y</codiceFiscale>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE EX CASA COMUNALE IN PIAZZA UMBERTO I.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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               <oggetto>INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE. FINANZIAMENTO VIDEO “LA TRANSUMANZA NELL’APPENNINO LUCANO”</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>LRDVCN57R14C271P</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>IN-OUT DI LARDO VINCENZO ARTURO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>1360</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER EMERGENZA NEVE 2012</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>CNSRFL75H06H348G</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>CORA COSTRUZIONI DI CONSOLI  RAFFAELE</ragioneSociale>
                    </partecipante>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>CPTNZT86H09E919R</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>CAPUTO NUNZIATO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>CNSRFL75H06H348G</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>CORA COSTRUZIONI DI CONSOLI  RAFFAELE</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>CPTNZT86H09E919R</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>CAPUTO NUNZIATO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>2580</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>IMP. SPESA PER MANUT. AREA VERDE ATTREZZATO IN VIALE MONASTERO</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA BOMBOLE GAS PER IMPIANTO SPORTIVO DI C.DA S. MARGHERITA.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI  - PERIODO 01.05 – 31.05.2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO 4X4 TARGATA DW 514 HX IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>GRCGPP63H05F866Y</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>EUROGOMME DI GRECO  GIUSEPPE</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>GRCGPP63H05F866Y</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>EUROGOMME DI GRECO  GIUSEPPE</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>297</importoAggiudicazione>
               <tempiCompletamento/>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE FIAT STRADA  SERVIZIO VIABILITA’</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00811710763</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MAIMONE ANTONIO</ragioneSociale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00811710763</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MAIMONE ANTONIO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>304.92</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ECC. PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01822940761</codiceFiscale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01822940761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LIANZA SRL</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>8850.05</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE: IMPEGMO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORI AFFIDATI A STRUTTURE.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00143830776</codiceFiscale>
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                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00143830776</codiceFiscale>
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                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>11671</importoAggiudicazione>
               <tempiCompletamento/>
               <importoSommeLiquidate>3906</importoSommeLiquidate>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>ACQUISTO BANDIERA NAZIONALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MIB S.R.L.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>05835971002</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MIB MANIFATTURA ITALIANA BANDIERE S.R.L.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>05835971002</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MIB MANIFATTURA ITALIANA BANDIERE S.R.L.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>131</importoAggiudicazione>
               <tempiCompletamento/>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>MRNGNN69E25H348X</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MAURONE GIOVANNI</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>MRNGNN69E25H348X</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MAURONE GIOVANNI</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>794.65</importoAggiudicazione>
               <tempiCompletamento/>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER MANUTENZIONE STRADA CARPINETA</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01822940761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LIANZA SRL</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01822940761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LIANZA SRL</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
               <tempiCompletamento/>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI -PERIODO OTTOBRE 2013 / SETTEMBRE 2014</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>20220.7</importoAggiudicazione>
               <tempiCompletamento/>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO PER L’UFFICIO DI  POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>03827340658</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>INTERCOM S.r.l.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>03827340658</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>INTERCOM S.r.l.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>49.61</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V° EDIZIONE LE GIORNATE DELLA TRANSUMANZA E DELL’ECONOMIA</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>LRDVCN57R14C271P</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>IN-OUT DI LARDO VINCENZO ARTURO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>LRDVCN57R14C271P</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>IN-OUT DI LARDO VINCENZO ARTURO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
               <tempiCompletamento/>
               <importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
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                    <codiceFiscaleProp>00277220760</codiceFiscaleProp>
                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO PENSILINA CON IMPIANTO FOTOV.  PER PROTEZIONE STALLI BICI, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “BIKE-SHARING E FONTI RINNOVABILI - BIKINSIEME – VALLE DEL NOCE: RIVELLO”.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01822940761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LIANZA SRL</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01822940761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LIANZA SRL</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>8150</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013 ASSE IV -  LA PASTORIZIA TRA STORIA-CULTURA-TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA: LA VITA DEI CONTADINI LUCANI OGGI.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>FLZNTN63S02H348D</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>FILIZZOLA  ANTONIO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>FLZNTN63S02H348D</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>FILIZZOLA  ANTONIO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE STATALI DI RIVELLO</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>RNGRLF60P30E409O</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ELIOGRAFICA LUCANA di RODOLFO ORANGES</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>RNGRLF60P30E409O</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ELIOGRAFICA LUCANA di RODOLFO ORANGES</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>451.89</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V PERCORSO ENOGASTRONOMICO – CENTRO STORICO</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>GGLGFR63A01E409K</codiceFiscale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>GGLGFR63A01E409K</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GAGLIARDI DI GAGLIARDI  GIANFRANCO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>1089</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01467120760</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>EDIL IELPO SAS</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01467120760</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>EDIL IELPO SAS</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>2107.43</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO PISCINA (CALDAIA A GAS).</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>02316790787</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>IMPIANTI TERMOIDRAULICI LABANCA FRANCESCO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>02316790787</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>IMPIANTI TERMOIDRAULICI LABANCA FRANCESCO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESE  PER ARREDO ELETTORALE. SPESA RIMBORSABILE DALLO STATO.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00357740651</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ENERGIA S.a.s. di Pagano Giovanni &amp; C.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00357740651</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ENERGIA S.a.s. di Pagano Giovanni &amp; C.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>1559.69</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V PERCORSO ENOGASTRONOMICO – CENTRO STORICO</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>LRDVCN57R14C271P</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>IN-OUT DI LARDO VINCENZO ARTURO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>LRDVCN57R14C271P</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>IN-OUT DI LARDO VINCENZO ARTURO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>121</importoAggiudicazione>
               <tempiCompletamento/>
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                    <codiceFiscaleProp>00277220760</codiceFiscaleProp>
                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 MONITOR UFFICIO PERSONALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRONIC SUD S.R.L.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01418930762</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ELECTRONIC SUD S.r.l.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01418930762</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ELECTRONIC SUD S.r.l.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>169.4</importoAggiudicazione>
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               <strutturaProponente>
                    <codiceFiscaleProp>00277220760</codiceFiscaleProp>
                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CSED DI TORTORA STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI RISCOSSIONE CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2012</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00895810786</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>C. S. E. D. S.n.c. di Di Trani  &amp; C.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00895810786</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>C. S. E. D. S.n.c. di Di Trani  &amp; C.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>443.11</importoAggiudicazione>
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                    <codiceFiscaleProp>00277220760</codiceFiscaleProp>
                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO A PULIEDIL S.R.L. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>07116080636</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>PULIEDIL S.R.L.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>07116080636</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscaleProp>00277220760</codiceFiscaleProp>
                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V PERCORSO ENOGASTRONOMICO – CENTRO STORICO</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>FLBNMR61M49E919W</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>VISMEDIA di ANNAMARIA FALABELLA</ragioneSociale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>FLBNMR61M49E919W</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>VISMEDIA di ANNAMARIA FALABELLA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>136.13</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA GRUPPO ELETTROGENO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>LIANZA SRL</ragioneSociale>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI  - MESE DI FEBBRAIO 2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00986730760</codiceFiscale>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>PELLICANO VERDE S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASERMA C.C. (CALDAIA A GAS).</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>IMPIANTI TERMOIDRAULICI LABANCA FRANCESCO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>VALORIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DI AUTORI LOCALI - ACQUISTO DEL VOLUME  LA PERGOLA DI LILLA’.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01541940761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>PORFIDIO EDITORE</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>PORFIDIO EDITORE</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione/>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA. ANNO 2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01771610761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>RIMA S.R.L.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE REVISIONI DEGLI ESTINTORI DA EFFETTUARE NEL 2013 NEGLI EDIFICI COMUNALI.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>EFFEGI   CORPORATION   S.r.l.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>04941550651</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>EFFEGI   CORPORATION   S.r.l.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>421.28</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MESE GENNAIO 2013 AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>PLMNNA55T63E409O</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>DELTA CARBURANTI DI PALMIERI  ANNA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>PLMNNA55T63E409O</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>DELTA CARBURANTI DI PALMIERI  ANNA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>413.22</importoAggiudicazione>
               <tempiCompletamento/>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PC UFFICIO PERSONALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ELECTRONIC SUD S.R.L.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01418930762</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ELECTRONIC SUD S.r.l.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01418930762</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ELECTRONIC SUD S.r.l.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>151.9</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA APSYSTEMS S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>8543640158</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>A.P. SYSTEMS S.r.l.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>8543640158</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>A.P. SYSTEMS S.r.l.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. STRADE COM.LI (S.MARIA DEI FIORI-MOTTA)</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01700890765</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>CORA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01700890765</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>CORA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>3900</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE GABBIOTTO DI PROTEZIONE CONTATORE GAS METANO PRESSO PISCINA COMUNALE.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>FRCRRT80H27E409M</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>FARACO ROBERTO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>FRCRRT80H27E409M</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>FARACO ROBERTO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V° EDIZIONE LE GIORNATE DELLA TRANSUMANZA E DELL’ECONOMIA</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>MRTLVC39P03H348F</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MARTINO  LUDOVICO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>MRTLVC39P03H348F</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MARTINO  LUDOVICO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V PERCORSO ENOGASTRONOMICO – CENTRO STORICO</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01010650768</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>BRIGANTE R. &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01010650768</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>BRIGANTE R. &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>APPROVAZ. PREVENTIVO PER MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA (U.T.A.)</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
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                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA BOMBOLE GAS PER RISCALDAMENTO SEDE OPERATIVA SOPRINTENDENZA CONVENTO DI  S. ANTONIO</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>LBNNNT65T43E919N</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LABANCA  ANTONIETTA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>LBNNNT65T43E919N</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LABANCA  ANTONIETTA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO TERNA SERV. VIABILITA’.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00256740762</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>GIANPIETRO OTTAVIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00256740762</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>GIANPIETRO OTTAVIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>561.04</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>INTERVENTO ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIANZA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01822940761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LIANZA  S.R.L.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01822940761</codiceFiscale>
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                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01049180761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>IMPRESA ARTIGIANA MAURONE LUCIO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01049180761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>IMPRESA ARTIGIANA MAURONE LUCIO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>5373.61</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE PC SEGRETERIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ELECTRONIC SUD S.R.L. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01418930762</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ELECTRONIC SUD S.r.l.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01418930762</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ELECTRONIC SUD S.r.l.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>121</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRONIC SUD S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01418930762</codiceFiscale>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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               <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>FORNITURA REGISTRI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RIVELLO- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>94.34</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>FORNITURA APPLICATIVO CONTRATTI DIGITALI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA APSYSTEMS S.R.L. ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ECC. PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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                         <ragioneSociale>LIANZA SRL</ragioneSociale>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO PALE MECCANICHE SERV. VIABILITA’.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>DELTA CARBURANTI DI PALMIERI  ANNA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI  - PERIODO 01.06 – 30.06.2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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               <oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2013. SPESE RIMBORSABILI DALLA REGIONE.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>TIPOGRAFIA  G.C. ZACCARA di Gianfranco Zaccara &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00861600765</codiceFiscale>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI UTC</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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                         <ragioneSociale>DELTA CARBURANTI DI PALMIERI  ANNA</ragioneSociale>
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                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>DELTA CARBURANTI DI PALMIERI  ANNA</ragioneSociale>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 15 GRUPPI DI CONTINUITÀ ALLA DITTA ELECTRONIC SUD S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01418930762</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ELECTRONIC SUD S.r.l.</ragioneSociale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01418930762</codiceFiscale>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013 ASSE IV -  EVENTO CORRI CON BABBO NATALE</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>FLBNMR61M49E919W</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>VISMEDIA di ANNAMARIA FALABELLA</ragioneSociale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>FLBNMR61M49E919W</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>VISMEDIA di ANNAMARIA FALABELLA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLA DITTA ELECTRONIC SUD S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01418930762</codiceFiscale>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI  - PERIODO 01.07 – 31.07.2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00986730760</codiceFiscale>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUT. FIAT STRADA E MOTOCARRO</oggetto>
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               <partecipanti>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO R.S.U.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013 ASSE IV -  EVENTO RESTITUTA LIBERTAS</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>ACQUISTO LICENZE D'USO "SISTEMA24 PA" DEL GRUPPO "IL SOLE 24 ORE S.P.A.".</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                         <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti -</ragioneSociale>
                    </partecipante>
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                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>CONFERIMENTO R.S.U. ALLA DISCARICA DI S. ARCANGELO: ULTERIORE IMPEGNO SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V° EDIZIONE LE GIORNATE DELLA TRANSUMANZA E DELL’ECONOMIA</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    </aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER PROGETTO BIKE-SHARING - BIKINSIEME VALLE DEL NOCE</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>GRAFICDESIGN DI ELISABETTA PISANI</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01687570760</codiceFiscale>
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                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI U.T.C.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>PLMNNA55T63E409O</codiceFiscale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>PLMNNA55T63E409O</codiceFiscale>
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                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PASSAGGIO WEB SOFTWARE COMUNALE - AFFIDAMENTO AD APSYSTEMS S.R.L.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>8543640158</codiceFiscale>
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                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>8543640158</codiceFiscale>
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               </aggiudicatari>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRONIC SUD S.R.L.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO MATERIALI PER CANALIZZAZIONE DI ALVEI INERENTI LA VIABILITA’ COMUNALE IN LOCALITÀ CAMPI.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>DMPMDE54T02L357R</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>D'IMPERIO EMIDIO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>DMPMDE54T02L357R</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>D'IMPERIO EMIDIO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. (LOC. VARIE).</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01822940761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LIANZA SRL</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01822940761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LIANZA SRL</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>1356.88</importoAggiudicazione>
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                    <codiceFiscaleProp>00277220760</codiceFiscaleProp>
                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO CALCETTO C.DA SANTA MARGHERITA)</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01049180761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>IMPRESA ARTIGIANA MAURONE LUCIO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01049180761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>IMPRESA ARTIGIANA MAURONE LUCIO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO FESTA DELLO SPORT.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>FLBNMR61M49E919W</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>VISMEDIA di ANNAMARIA FALABELLA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>FLBNMR61M49E919W</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>VISMEDIA di ANNAMARIA FALABELLA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
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                    <codiceFiscaleProp>00277220760</codiceFiscaleProp>
                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULIEDIL S.R.L.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>MMNNTN61C12H348Y</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MAIMONE  ANTONIO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>MMNNTN61C12H348Y</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MAIMONE  ANTONIO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>350.01</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE FIAT STRADA  (SERVIZIO VIABILITÀ)</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00811710763</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MAIMONE ANTONIO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00811710763</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MAIMONE ANTONIO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>107.43</importoAggiudicazione>
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                    <codiceFiscaleProp>00277220760</codiceFiscaleProp>
                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULO HYPERSIC.PORTALCONTABILIÀ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AP SYSTEMS S.R.L.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>8543640158</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>A.P. SYSTEMS S.r.l.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>8543640158</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>A.P. SYSTEMS S.r.l.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>726</importoAggiudicazione>
               <tempiCompletamento/>
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               <strutturaProponente>
                    <codiceFiscaleProp>00277220760</codiceFiscaleProp>
                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI  - PERIODO 01.10 – 31.10.2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00986730760</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>PELLICANO VERDE S.P.A.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00986730760</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>PELLICANO VERDE S.P.A.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>26985.54</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  LA PASTORIZIA TRA STORIA-CULTURA-TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA: LA VITA DEI CONTADINI LUCANI OGGI.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>94001170763</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE LE SETTE NOTE</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>94001170763</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE LE SETTE NOTE</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>3850</importoAggiudicazione>
               <tempiCompletamento/>
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                    <codiceFiscaleProp>00277220760</codiceFiscaleProp>
                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE  PANDA 4X4 E CICLOMOTORE PIAGGIO IN DOTAZIONE AL SETTORE VIGILANZA PRESSO LA DITTA ''DELTA CARBURANTI DI PALMIERI ANNA-RIVELLO''.SALDO 2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>PLMNNA55T63E409O</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>DELTA CARBURANTI DI PALMIERI  ANNA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>PLMNNA55T63E409O</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>DELTA CARBURANTI DI PALMIERI  ANNA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
               <tempiCompletamento/>
               <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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               <cig>Z7508760CA</cig>
               <strutturaProponente>
                    <codiceFiscaleProp>00277220760</codiceFiscaleProp>
                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE: IMPEGNO PER CONCORSO SPESE RICOVERO C/O CASA DI RIPOSO «M. CONSOLATRICE» DI MARATEA PER IL 1° SEMESTRE 2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>84000050769</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>FONDAZIONE CDR MARIA CONSOLATRICE ONLUS MARATEA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>84000050769</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>FONDAZIONE CDR MARIA CONSOLATRICE ONLUS MARATEA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>860</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2012.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>ENERGIA S.a.s. di Pagano Giovanni &amp; C.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>ENERGIA S.a.s. di Pagano Giovanni &amp; C.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ATTREZZATA ADIACENTE IL CONVENTO DI SANT’ANTONIOAFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>ENERGIA SAS DI PAGANO GIOVANNI</ragioneSociale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>ENERGIA SAS DI PAGANO GIOVANNI</ragioneSociale>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>FORNITURA ANTIVIRUS MULTILICENZA  PER 17 UTENTI.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
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               <oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI PERSONALIZZATI FORMATOEUROPEO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>BUY QUICK SOC. COOP.</ragioneSociale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    </aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>CONFERIMENTO R.S.U. ALLA DISCARICA DI S. ARCANGELO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>VAL D'AGRI SPA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ARIDO (MANUTENZIONE STRADE COMUNALI)</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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               <importoAggiudicazione>337.5</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00357740651</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ENERGIA S.a.s. di Pagano Giovanni &amp; C.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00357740651</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ENERGIA S.a.s. di Pagano Giovanni &amp; C.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>390.83</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>ASSISTENZA RETE TRASMISSIONE DATI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIANZA S.R.L. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01822940761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LIANZA  S.R.L.</ragioneSociale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01822940761</codiceFiscale>
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                    </aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORI DI DISTACCO E RIALLACCIO LINEA ELETTRICA DI PUBB. ILL. DA ESEGUIRE IN FRAZIONE S.COSTANTINO DI RIVELLO.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01822940761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LIANZA SRL</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01822940761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LIANZA SRL</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>1102.78</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO FESTA DELLO SPORT.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>1219460787</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>FORASTIERO PIETRO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>1219460787</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>FORASTIERO PIETRO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SCALE METALLICHE ACCESSO LOCULI CIMITERO R.NE ROTALE</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00294890355</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>VEZZANI S.P.A.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>SEZIONE PRIMAVERA - PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE INTERVENTO DIDATTICO -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                         <ragioneSociale>LA COMPAGNIA DEGLI ELFI</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER MANUTENZ. STRADE COMUNALI</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>IMPRESA ARTIGIANA MAURONE LUCIO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI  - PERIODO 01.08 – 31.08.2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUT. PROGRAMMATA ASCENSORE SCUOLA MEDIA ANNO 2013</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ANTIFURTO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA SITA NEL CONVENTO DI SANT’ANTONIO.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>LIANZA SRL</ragioneSociale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>SEZIONE PRIMAVERA - PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE INTERVENTO DIDATTICO -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>LA COMPAGNIA DEGLI ELFI</ragioneSociale>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>LA COMPAGNIA DEGLI ELFI</ragioneSociale>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V PERCORSO ENOGASTRONOMICO – CENTRO STORICO</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>03740930650</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>PINO PINTO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>03740930650</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>PINO PINTO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S. DEL REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) DI CUI ALLA L.R. 23/99 E S.M.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00187380761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ARCH. MAROSCIA ANTONIO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00187380761</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ARCH. MAROSCIA ANTONIO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2013: IMPEGNO DI SPESE  ALLESTIMENTO SEGGI.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>LFNMRA60E49H348F</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ALFANI  MARIA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>LFNMRA60E49H348F</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ALFANI  MARIA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>164</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE  PANDA 4X4 E CICLOMOTORE PIAGGIO IN DOTAZIONE AL SETTORE VIGILANZA PRESSO LA DITTA ''DELTA CARBURANTI DI PALMIERI ANNA-RIVELLO''</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>PLMNNA55T63E409O</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>DELTA CARBURANTI DI PALMIERI  ANNA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>PLMNNA55T63E409O</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>DELTA CARBURANTI DI PALMIERI  ANNA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA PASTI CALDI PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONIOMICA.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>PTTGNN55S65H348F</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>TRATTORIA DEL PELLEGRINO di Pettinato Giovanna</ragioneSociale>
                    </partecipante>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>07116080636</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>PULIEDIL S.R.L.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>PTTGNN55S65H348F</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>TRATTORIA DEL PELLEGRINO di Pettinato Giovanna</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>07116080636</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>PULIEDIL S.R.L.</ragioneSociale>
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               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>ACQUISTO SERVER DATI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRONIC SUD S.R.L.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01418930762</codiceFiscale>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ATTREZZATA ADIACENTE IL CONVENTO DI SANT’ANTONIOAFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>CNSRFL75H06H348G</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>CORA COSTRUZIONI DI CONSOLI  RAFFAELE</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>CNSRFL75H06H348G</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>CORA COSTRUZIONI DI CONSOLI  RAFFAELE</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>8828.09</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.E.D. E C. SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO TARSU 2013 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00895810786</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>C. S. E. D. S.n.c. di Di Trani  &amp; C.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>C. S. E. D. S.n.c. di Di Trani  &amp; C.</ragioneSociale>
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               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>393.27</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V° EDIZIONE LE GIORNATE DELLA TRANSUMANZA E DELL’ECONOMIA</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>DLCNTN84H26F104E</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>DI LUCCHIO  ANTONIO</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>DLCNTN84H26F104E</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>DI LUCCHIO  ANTONIO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
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               <oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE.  ACQUISTO DI MATERIALE PER CATALOGAZIONE TESTI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>RNGRLF60P30E409O</codiceFiscale>
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                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>RNGRLF60P30E409O</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ELIOGRAFICA LUCANA di RODOLFO ORANGES</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>109.8</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>RI-APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED AFFIDAMENTO FORNITURA/MONTAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO CAPOLUOGO</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00294890355</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>VEZZANI S.P.A.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00294890355</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>VEZZANI S.P.A.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>19440</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE: IMPEGNO PER CONCORSO SPESE RICOVERO C/O CASA DI RIPOSO «M. CONSOLATRICE» DI MARATEA PER IL 2° SEMESTRE 2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>84000050769</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>FONDAZIONE CDR MARIA CONSOLATRICE ONLUS MARATEA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>84000050769</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>FONDAZIONE CDR MARIA CONSOLATRICE ONLUS MARATEA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>860</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI  - PERIODO 01.11  30.11.2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00986730760</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>PELLICANO VERDE S.P.A.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00986730760</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>PELLICANO VERDE S.P.A.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>26985.54</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>RMNLCU55A61H348I</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ARMENTANO  LUCIA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>RMNLCU55A61H348I</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ARMENTANO  LUCIA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DATABASE ALLA DITTA V.G.S. SERVICE DI NICOLA VICECONTI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>VCCNCL92D26E919K</codiceFiscale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>VCCNCL92D26E919K</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>VICECONTI NICOLA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PC UFFICIO VIGILANZA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ELECTRONIC SUD S.R.L. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               <aggiudicatari>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULIEDIL S.R.L.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI  - PERIODO 01.12  31.12.2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPE DIEM. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>CARPE DIEM DI ROSA OLIVA &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>FINANZIARO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA ELIOGRAFICA LUCANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI  - PERIODO 14.04 – 30.04.2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI PER MANUT. STRADE COMUNALI</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00861610764</codiceFiscale>
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               <importoAggiudicazione>547.12</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013: IMPEGNO DI SPESE  ALLESTIMENTO SEGGI.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>LFNMRA60E49H348F</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ALFANI  MARIA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>LFNMRA60E49H348F</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ALFANI  MARIA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>144</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO-D.LGS. 81/08-STUDIO MFQUADRO S.R.L. DI LAURIA- ANNO 2013-</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01785660760</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>STUDIO MF QUADRO SRL</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01785660760</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>STUDIO MF QUADRO SRL</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>3680</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FASCICOLI DELLA STATO CIVILE.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00357740651</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ENERGIA S.a.s. di Pagano Giovanni &amp; C.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00357740651</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ENERGIA S.a.s. di Pagano Giovanni &amp; C.</ragioneSociale>
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               <importoAggiudicazione>242</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE  PANDA 4X4 E CICLOMOTORE PIAGGIO IN DOTAZIONE AL SETTORE VIGILANZA PRESSO LA DITTA ''DELTA CARBURANTI DI PALMIERI ANNA-RIVELLO''SALDO 2012.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>DELTA CARBURANTI DI PALMIERI  ANNA</ragioneSociale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>PLMNNA55T63E409O</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>DELTA CARBURANTI DI PALMIERI  ANNA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
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               <oggetto>SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE: IMPEGMO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORI AFFIDATI A STRUTTURE.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01418460760</codiceFiscale>
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               <aggiudicatari>
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                         <ragioneSociale>COMPAGNI DI STRADA Società cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V PERCORSO ENOGASTRONOMICO – CENTRO STORICO</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01717960767</codiceFiscale>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    </aggiudicatario>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' C.S.E.D. E C. DI TORTORA ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI PAGAMENTO ACCONTO TARES ANNO 2013</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>C. S. E. D. S.n.c. di Di Trani  &amp; C.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>C. S. E. D. S.n.c. di Di Trani  &amp; C.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V° EDIZIONE LE GIORNATE DELLA TRANSUMANZA E DELL’ECONOMIA</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01618570764</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>OPERAPRJMA DI GIAMPIERO FRANCESE &amp;C. S.A.S.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01618570764</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>OPERAPRJMA DI GIAMPIERO FRANCESE &amp;C. S.A.S.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ARIDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>06207210631</codiceFiscale>
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                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>06207210631</codiceFiscale>
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                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V PERCORSO ENOGASTRONOMICO – CENTRO STORICO</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01526610769</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>ACTIVITY DANCE A.S.D.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01526610769</codiceFiscale>
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                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>1633.5</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI  - PERIODO 01.09 – 30.09.2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00986730760</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>PELLICANO VERDE S.P.A.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00986730760</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>PELLICANO VERDE S.P.A.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>27895.44</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V° EDIZIONE LE GIORNATE DELLA TRANSUMANZA E DELL’ECONOMIA</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01246970766</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>RPRCOMMUNICATION SERVICE SAS</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>01246970766</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>RPRCOMMUNICATION SERVICE SAS</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>4598</importoAggiudicazione>
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                    <codiceFiscaleProp>00277220760</codiceFiscaleProp>
                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>SEZIONE PRIMAVERA - AFFIDAMENTO GESTIONE INTERVENTO DIDATTICO A.S. 2013/2014.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>04789851211</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LA COMPAGNIA DEGLI ELFI</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>04789851211</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LA COMPAGNIA DEGLI ELFI</ragioneSociale>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BICI ELETTRICHE ED ATTREZZATURE CONNESSE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “BIKE-SHARING E FONTI RINNOVABILI - BIKINSIEME – VALLE DEL NOCE: RIVELLO”.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER INSTALLAZIONE RINGHIERA PROTETTIVA SU GRADINATA TRA C.SO ZANARDELLI E VIA ROMA</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PIÙ ACCESSORI PER IL PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>FORNITURA REGISTRI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RIVELLO- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <partecipante>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <partecipante>
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               <aggiudicatari>
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               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE ANTIGELO (SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE)</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <aggiudicatario>
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               </aggiudicatari>
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               <oggetto>AGGIORNAMENTO CARTA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS TARGATI PZ 334870 - DE914NV. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA SALOMONE.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITÀ SERVER DATI ALLA DITTA ELECTRONIC SUD S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI FINALIZZATI AL PASSAGGIO IN GESTIONE TARES ALLA DITTA APSYSTEMS  - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA C.C.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013 ASSE IV -  EVENTO V EDIZIONE LE GIORNATE DELLA TRANSUMANZA E DELL’ECONOMIA</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>FLBNMR61M49E919W</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>VISMEDIA di ANNAMARIA FALABELLA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>FLBNMR61M49E919W</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>VISMEDIA di ANNAMARIA FALABELLA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V° EDIZIONE LE GIORNATE DELLA TRANSUMANZA E DELL’ECONOMIA</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>GGLGFR63A01E409K</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GAGLIARDI DI GAGLIARDI  GIANFRANCO</ragioneSociale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GAGLIARDI DI GAGLIARDI  GIANFRANCO</ragioneSociale>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA BOMBOLE GAS PER RISCALDAMENTO SEDE OPERATIVA SOPRINTENDENZA CONVENTO DI  S. ANTONIO.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>LBNNNT65T43E919N</codiceFiscale>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>LBNNNT65T43E919N</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LABANCA  ANTONIETTA</ragioneSociale>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE WC PUBBLICO IN VIA ZANARDELLI (ZONA MERCATO)</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>IMPRESA ARTIGIANA MAURONE LUCIO</ragioneSociale>
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               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013 ASSE IV -  EVENTO V PERCORSO ENOGASTRONOMICO  CENTRO STORICO</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>TIPOGRAFIA  G.C. ZACCARA di Gianfranco Zaccara &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00861600765</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>TIPOGRAFIA  G.C. ZACCARA di Gianfranco Zaccara &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
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               <importoAggiudicazione>1599.52</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUT. STRAORD. STRADE COM.LI (C.SO V.EMANUELE)</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>01271600767</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>NICODEMO FRANCESCO</ragioneSociale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>NICODEMO FRANCESCO</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013 ASSE IV -  EVENTO RESTITUTA LIBERTAS</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSTEADUSUD</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSTEADUSUD</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI (S.MARGHERITA E MANGANO)</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>LBNNCL61A21H348G</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LABANCA NICOLA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>LBNNCL61A21H348G</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>LABANCA NICOLA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>2459.01</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA CARBURANTE.</oggetto>
               <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>PLMNNA55T63E409O</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>DELTA CARBURANTI DI PALMIERI  ANNA</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>PLMNNA55T63E409O</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>DELTA CARBURANTI DI PALMIERI  ANNA</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CSED DI TORTORA STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI TARSU ANNO 2012</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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                         <ragioneSociale>C. S. E. D. S.n.c. di Di Trani  &amp; C.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00895810786</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>C. S. E. D. S.n.c. di Di Trani  &amp; C.</ragioneSociale>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRESSO LADITTA MATERIALI EDILI FREGOLA.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00861610764</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>MATERIALI EDIL FREGOLA SNC</ragioneSociale>
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               <importoAggiudicazione>293.14</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V° EDIZIONE LE GIORNATE DELLA TRANSUMANZA E DELL’ECONOMIA</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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               <aggiudicatari>
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                         <ragioneSociale>TRATTORIA DEL PELLEGRINO di Pettinato Giovanna</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SWITCH DESKTOP CABLAGGIO ARMADIO RACK - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>APPROVAZ. PREVENTIVO PER MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA C.DA VIGNALE</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione/>
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               <oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO ALLA CARTOLIBRERIA MINERVA DE FRANCO RACHELE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
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               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TANICHE PER TRASPORTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL SERV. VIABILITA’.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    <denominazione>FINANZIARIO CONTABILE</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE OFFICE ALLA DITTA ELECTRONIC - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
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                    </aggiudicatario>
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                    <denominazione>TECNICO</denominazione>
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               <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI  - MESE DI GENNAIO 2013.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00986730760</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>PELLICANO VERDE S.P.A.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00986730760</codiceFiscale>
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                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>29936.4</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007/2013– ASSE IV -  EVENTO V PERCORSO ENOGASTRONOMICO – CENTRO STORICO</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>00861600765</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>TIPOGRAFIA  G.C. ZACCARA di Gianfranco Zaccara &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                    </partecipante>
               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>00861600765</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>TIPOGRAFIA  G.C. ZACCARA di Gianfranco Zaccara &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>1560.9</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PIÙ ACCESSORI PER IL PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>DNGGPP48R12D292I</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>DE NIGRIS  GIUSEPPE</ragioneSociale>
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               </partecipanti>
               <aggiudicatari>
                    <aggiudicatario>
                         <codiceFiscale>DNGGPP48R12D292I</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>DE NIGRIS  GIUSEPPE</ragioneSociale>
                    </aggiudicatario>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO 4X4 TARGATA DW 514 HX IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
                         <codiceFiscale>SRVRFL59H30H348E</codiceFiscale>
                         <ragioneSociale>SIERVO  RAFFAELE</ragioneSociale>
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                    <aggiudicatario>
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                         <ragioneSociale>SIERVO  RAFFAELE</ragioneSociale>
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               </aggiudicatari>
               <importoAggiudicazione>653</importoAggiudicazione>
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                    <denominazione>VIGILANZA</denominazione>
               </strutturaProponente>
               <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
               <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
               <partecipanti>
                    <partecipante>
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